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내부통제팀장
바이오,의약품
◈ 포지션
- 내부통제팀장 (과장-차장급)
◈ 담당업무
I. 감사위원회 직속팀으로 내부회계관리제도를 비롯한 내부통제업무 전반을 수행
II. 내부회계관리제도 및 내부감사업무는 사내 TF형태로 진행
III. 상세업무
① 내부회계관리제도 업무 전반
- 내부회계관리제도의 설계, 운영, 점검,고와 관련된 정책 및 절차 수립
- 내부회계관리제도의 설계 및 운영에 대한 정기적인 효과성 점검
- 내부회계관리제도 효과성 점검 결과에 대한 보고 및 사후관리
- 외부감사인에 의한 내부회계관리제도 검토 수검 총괄
- 기타 내부회계관리제도 유지 ? 강화를 위한 활동
② 감사위원회 지원
- 내부회계 평가결과 보고 : 위험평가,설계평가, 운영평가
- 외부감사법 상 감사위원회 역할 강화에 대한 업무지원
(내부회계독립적평가, 회계부정 통제 등)
③ 연결 내부회계 관리
- 해외법인 내부회계제도 관리 구축
(주요 해외종속기업을 시작으로 연결내부회계관리제도 도입 준비) 및 운영 전반
④ 내부감사(본사 및 해외종속기업)
- 내부감사 수행과 관련된 정책 및 절차 수립
- 내부감사 수행 및 결과 보고
◈ 자격요건
- 대졸(4년제) 이상
- 회계 및 법무에 대한 지식 감사실무 경력 최소 7년 이상
- 감사업무 全 프로세스 경험자
- 업무관련 제규정 구축 경험자
- 내부회계관리제도 또는 내부감사 업무 경험 7년 이상
- 내부회계관리제도 구축 및 운영/평가 업무 수행 유 경험자
- 공인회계사 (한국), 내부감사(CIA, CISA 전문자격증 소지자 및 경력개발자
학력:대졸이상, 성별:무관, 외국어:무관
직급/직책:과장-차장급

담당컨설턴트: 박희성 이사
연락처: 02-2177-9824
이메일: phs@banseog.co.kr